Esta opción te permite reversar la contabilización de los documentos Tipo X, dejándolos en estado definitivo para luego poder realizar modificaciones sobre ellos y se puedan volver a contabilizar.
Para realizar el desmarque de documentos puedes ir por el buscador de menú o por la ruta: Tesorería – Caja menor – Desmarque de documentos.
Al ingresar a esta opción te pedirá el tipo de comprobante a desmarcar:
Te solicita la siguiente información:
- Comprobante: el sistema coloca automáticamente el comprobante tomado en la ventana anterior.
- Desde – No. Hasta: número inicial hasta el final a desmarcar.
- Esta seguro: lo marcas si deseas continuar con el proceso, de lo contrario se sale de la opción abortando el proceso.
Importante: este proceso no reversa la contabilización de los comprobantes en el módulo de contabilidad, solo tiene efectos de desmarque en el módulo de tesorería. La reversión contable se debe hacer por el módulo de contabilidad.